EMPENHO: 09110023 - DATA: 14/11/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09110023

Data: 14/11/2024

Valor: R$ 2.958,00

Fornecedor: J L DE FREITAS PEÇAS LTDA - EPP

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS HVP-5395, HWT-3014, HYZ-3340 E OSJ-7366 , DE PROPRIEDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/11/2024 2024 2.958,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/11/2024 09110023 - 001 - 000 2024 2.958,00

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