EMPENHO: 09100037 - DATA: 31/10/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09100037

Data: 31/10/2024

Valor: R$ 4.500,00

Fornecedor: 52.795.823 LUZIMAR PEREIRA DA ROCHA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/10/2024 2024 4.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/11/2024 09100037 - 001 - 000 2024 4.500,00

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