EMPENHO: 09100012 - DATA: 10/10/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09100012

Data: 10/10/2024

Valor: R$ 75,00

Fornecedor: FRANCISCO ALEXANDRO SOARES DE SOUSA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, FRANCISCO ALEXANDRO SOARES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR DE BOMBAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NOVA RUSSAS, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SAAE JUNTO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE NOVA RUSSAS, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO, COM ESTEIO DA LEI MUNICIPAL N° 607/24

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/10/2024 2024 75,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/10/2024 09100012 - 001 - 000 2024 75,00

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