Informações do empenho
Número do empenho: 09070013
Data: 05/07/2024
Valor: R$ 375,00
Fornecedor: THIAGO MORORO BESERRA
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 06 DE JULHO DE 2024, PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO A EMPRESA MEGALUX MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO
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