EMPENHO: 09070007 - DATA: 02/07/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09070007

Data: 02/07/2024

Valor: R$ 2.932,80

Fornecedor: PERFILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL METALICO PARA FABRICACAO DE UNIDADE PRESSURIZADA DE 1000 LITROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOMBEAMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO JOSE DOS MARTINS NESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/07/2024 2024 2.932,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/07/2024 09070007 - 001 - 000 2024 2.932,80

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