EMPENHO: 09060040 - DATA: 28/06/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09060040

Data: 28/06/2024

Valor: R$ 2.400,00

Fornecedor: F FARIAS MORORO ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DUAS JANELAS (2,00M X 1,50M) DE VIDRO COM ALUMINIO (4 MILIMETROS), DESTINADOS AO PREDIO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO (ETA) NESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/06/2024 2024 2.400,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/07/2024 09060040 - 001 - 000 2024 2.400,00

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