EMPENHO: 09060033 - DATA: 21/06/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09060033

Data: 21/06/2024

Valor: R$ 250,00

Fornecedor: THIAGO MORORO BESERRA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024, PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO A EMPRESA CERCOL COMERCIO E ROLAMENTOS, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/06/2024 2024 250,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/06/2024 09060033 - 001 - 000 2024 250,00

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