EMPENHO: 09050017 - DATA: 20/05/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09050017

Data: 20/05/2024

Valor: R$ 1.756,00

Fornecedor: BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/05/2024 2024 1.756,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/06/2024 09050017 - 001 - 000 2024 1.756,00

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