EMPENHO: 09050013 - DATA: 07/05/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09050013

Data: 07/05/2024

Valor: R$ 14.907,32

Fornecedor: SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/05/2024 2024 14.907,32

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/05/2024 09050013 - 001 - 000 2024 14.907,32

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