EMPENHO: 09040031 - DATA: 19/04/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09040031

Data: 19/04/2024

Valor: R$ 500,00

Fornecedor: THIAGO MORORO BESERRA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, PARA COMPRAR MATERIAIS NAS EMPRESAS CERCOL ROLAMENTOS, LOCALIZADO NA RUA METON DE ALENCAR, CENTRO DE FORTALEZA E MEGA LUX LTDA LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL N°228 NO BAIRRO CENTRO EM FORTALEZA EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/04/2024 2024 500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
23/04/2024 09040031 - 001 - 000 2024 500,00

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