EMPENHO: 09030003 - DATA: 04/03/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09030003

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 440,00

Fornecedor: FELIPE P LIMA FCELL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO(BATERIA PORTATIL) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS LEITURISTAS DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/03/2024 2024 440,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/03/2024 09030003 - 001 - 000 2024 440,00

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