EMPENHO: 09020034 - DATA: 28/02/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09020034

Data: 28/02/2024

Valor: R$ 744,00

Fornecedor: CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LONAS DE BORRACHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/02/2024 2024 744,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/03/2024 09020034 - 001 - 000 2024 744,00

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