EMPENHO: 09010009 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09010009

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 256.858,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2024 2024 24.132,69
29/02/2024 2024 26.122,33
28/03/2024 2024 26.059,44
30/04/2024 2024 27.352,33
31/05/2024 2024 29.717,36
28/06/2024 2024 28.313,33
31/07/2024 2024 27.122,18
30/08/2024 2024 29.261,36
30/09/2024 2024 28.943,08
30/10/2024 2024 9.833,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2024 09010009 - 001 - 000 2024 24.132,69
04/03/2024 09010009 - 002 - 000 2024 26.122,33
04/04/2024 09010009 - 003 - 000 2024 26.059,44
30/04/2024 09010009 - 004 - 000 2024 27.352,33
04/06/2024 09010009 - 005 - 000 2024 29.717,36
01/07/2024 09010009 - 006 - 000 2024 28.313,33
02/08/2024 09010009 - 007 - 000 2024 27.122,18
05/09/2024 09010009 - 008 - 000 2024 29.261,36
02/10/2024 09010009 - 009 - 000 2024 28.943,08
01/11/2024 09010009 - 010 - 000 2024 9.833,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?