EMPENHO: 09010003 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09010003

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 75.293,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2024 2024 6.864,30
29/02/2024 2024 7.310,15
28/03/2024 2024 7.296,05
30/04/2024 2024 7.585,75
15/05/2024 2024 0,02
12/06/2024 2024 3.769,65
10/07/2024 2024 3.590,85
08/08/2024 2024 3.499,53
18/09/2024 2024 3.722,19
09/10/2024 2024 5.560,65

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/02/2024 09010003 - 001 - 000 2024 6.864,30
13/03/2024 09010003 - 002 - 000 2024 7.310,15
17/04/2024 09010003 - 003 - 000 2024 7.296,05
15/05/2024 09010003 - 004 - 000 2024 7.585,75
15/05/2024 09010003 - 006 - 000 2024 0,02
12/06/2024 09010003 - 005 - 000 2024 3.769,65
10/07/2024 09010003 - 007 - 000 2024 3.590,85
08/08/2024 09010003 - 008 - 000 2024 3.499,53
18/09/2024 09010003 - 009 - 000 2024 3.722,19
09/10/2024 09010003 - 010 - 000 2024 5.560,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?